审计局2022年1-12月审计工作进展结果汇总见下表:
指标名称
计量
合计
当年数据
单位
甲
丙
1
一、审计单位
个
-
50
审计
49
专项审计调查
二、审计查出主要问题金额
万元
18841
违规金额
347
损失浪费金额
管理不规范金额
18494
三、审计发现非金额计量问题
186
四、损益(收支)不实
30
五、审计发现侵害人民群众利益
六、审计期间整改金额
七、审计报告和专项审计调查报告
篇
81
被批示、采用审计报告和专项审计调查报告
篇·次
八、审计处理情况
审计处理处罚
其中:应上交财政
其中:罚没
应减少财政拨款或补贴
55
应归还原渠道资金
292
应缴纳其他资金
应调账处理金额
九、审计处理结果落实情况
审计促进整改落实有关问题资金
10993
其中:增收节支
412
已上交财政
已减少财政拨款或补贴
74
已归还原渠道资金
338
已缴纳其他资金
已调账处理金额
审计促进拨付资金到位
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