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索引号: 11341702003256562G/202106-00018 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 云梯乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 通知
名称: 云梯畲族乡2021年度财政预算报表及说明 文号:
生成日期: 2021-06-08 发布日期: 2021-06-08
云梯畲族乡2021年度财政预算报表及说明
发布时间:2021-06-08 09:57 来源:云梯乡人民政府 浏览次数: 字体:[]

2021年预算草案

  1. 2021 年,我 财政工作将主动服从政治稳定新要求,努力适应经济发展新常态,以项目建设为总抓手,以优化发展环境为总保障,突出抓好产业转型升级、干部作风转变,务实创新,精准用力,推动经济社会事业发展再上新台阶。

按照上述指导思想,本着量入为出、积极稳妥、讲究绩效的原则,2021年度财政预算安排如下

  1. 财政收入预算安排情况

    1、2021年财政收入计划完成1127万元,同比增长19.1%。

    2、计划实现财政性资金收入1950万元。其中:一般公共预算收入1100万元,非税收入和专项资金850万元。

    )财政支出预算

一般公共服务支出1100万元

1、工资福利支出:580万元

2、商品及服务支出160万元

1)办公费43万元

2)水、电、邮电费10万元

3)差旅费:2万元

4)维修(护)费:5万元

5)公务接待费5万元

6)劳务费:11万元

7)公务用车运行维护费:28万元

8)会议费:1万元

9)其他商品服务支出:55万元

3、生活补助支出:25万元

4、基础设施建设支出:45万元

5、税收扶持政策兑现支出:80万元

6、其他支出:210万元

预算外专项支出800万元。

  1. 工资福利支出80万元

  2. 村环境卫生整治、人居环境整治等重点项目建设支出390万元

  3. 农林水支出50万元

  4. 文化旅游支出15万元

  5. 少数民族发展资金支出70万元

  6. 对村级补助资金支出100万元

  7. 医疗卫生和计划生育支出20万元

  8. 教育支出5万元

  9. 安全保障支出20万元

  10. 应急预算资金50万元

    三、2021年财政工作重点

    ()认清形势,加大招商引资力度。

    为确保2021年财政收入计划的完成,重点要抓税源培育。加大招商引资引项目力度,积极培植新财源,继续加强与税务部门的沟通,坚持依法治税,全面强化征管。做强做大总部经济,强化对当地重点企业的跟踪服务、政策指导,继续做好税收增长点企业培育。

    (二)保障基本民生支出,兜牢民生底线。

    要牢固树立“过紧日子”思想,加大开源节流力度,严控一般性支出,兜住保工资、保运转、保基本民生底线,将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜,向困难群众倾斜,进一步提高财政保障能力,提升群众的幸福感和获得感。在今年财政收支平衡压力加大的情况下,坚持基本民生投入只增不减,尽力而为、量力而行。

  11. 2021年预算 支出项目类别 2021年预算 支出功能分类 2021年预算 支出经济分类 2021年预算
    一、一般公共预算收入 1062.08 一、基本支出 991.66 一、一般公共服务支出 497.04 一、工资福利支出 437.82
    经常收入预算拨款 1062.08 工资福利支出 437.82 二、外交支出 0.00 二、商品和服务支出 422.02
    缴入国库的行政事业性收费收入 0.00 对个人和家庭的补助 131.82 三、国防支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 131.82
    罚没收入 0.00 商品和服务支出 422.02 四、公共安全支出 0.00 四、债务利息及费用支出 0.00
    专项收入 0.00 二、项目支出 0.00 五、教育支出 0.00 五、资本性支出(基本建设) 0.00
    国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 业务费类 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、资本性支出 0.00
    其他应缴预算收入 0.00 发展建设类 0.00 七、文化体育与传媒支出 8.98 七、对企业补助(基本建设) 0.00
    上级转移支付收入 0.00 补贴补助类 0.00 八、社会保障和就业支出 102.22 八、对企业补助 0.00
    二、政府性基金收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、对社会保障基金补助 0.00
    本级政府性基金收入 0.00 十、卫生健康支出 41.29 十、其他支出 0.00
    上级转移支付收入 0.00 十一、节能环保支出 0.00
    三、专户管理的非税收入 0.00 十二、城乡社区支出 0.00
    四、其他收入 0.00 十三、农林水支出 183.07
    事业收入 0.00 十四、交通运输支出 0.00
    上级补助收入 0.00 十五、资源勘探工业信息等支出 99.00
    经营收入 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00
    附属单位上缴收入 0.00 十七、金融支出 0.00
    其他 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00
    五、上年结余 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
    二十、住房保障支出 60.06
    二十一、粮油物资储备支出 0.00
    二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00
    二十三、预备费 0.00
    二十四、其他支出 0.00
    二十五、转移性支出 0.00
    二十六、债务还本支出 0.00
    二十七、债务付息支出 0.00
    二十八、债务发行费用支出 0.00
    二十九、抗疫特别国债安排支出 0.00
    1062.08 0.00 991.66 0.00
    上年结余 本年结余 0.00 本年结余 0.00 本年结余 0.00
    1062.08 支 出 总 计 0.00 支 出 总 计 本年支出合计 支 出 总 计 0.00

    (三)坚持服务三农,着力推动乡村振兴战略。

    加大涉农资金整合和财政资金引导力度,深入推进农村人居环境整治“五清一改”“三大革命”和美丽乡村建设,支持农村污水处理设施、农村危房改造及无害化卫生厕所改造,积极推进2021年农村公益事业财政奖补项目建设工作,积极做好耕地保护补贴、森林生态效益补偿金和天然林补偿金审核发放工作,积极落实惠民惠农政策。

    (四)强化财政监管,力促财经秩序更加规范。

    加强财政监督管理,严防资金调度、资产使用中的风险,从源头上消除安全隐患。一是加强财政预算管理,规范收支行为。在上级各部门和乡人大代表的监督下,对预算收入严格按照“收支两条线”管理,保证收入及时、足额入库。严格落实厉行节约的各项规定,量化“六项经费”指标,压缩“六项经费”支出。二是加强财政专项资金监管,严格控制非生产性支出,严格财政资金申请审核、审批程序。既激发活力,又规范权力,不断提高财政资金的使用效率和效益。三是加强国有资产监管,完善国有资产监管平台,确保国有资产安全和完整。

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